Faktúra č. 11452012

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 11452012
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 31.05.2012
  • Celková hodnota s DPH: 3 575,00 €
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2012
  • Poznámka: objednávka číslo 20353
Tlačiť