Faktúra č. 0000002124

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002124
  • Popis fakturovaného plnenia: stravovacie služby
  • Dátum doručenia: 10.10.2013
  • Celková hodnota s DPH: 159,27 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022540
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022540 pracovný obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 170,00 € 07.10.2013 03.10.2013 07.10.2013 Objednávka
0000022540 pracovný obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 170,00 € 03.10.2013 15.04.2014 Objednávka
Tlačiť