Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik


Informácie
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik
  • IČO: 00151513
  • Adresa: Bôrik 15, 814 08 Bratislava 1 SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001201 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 357,85 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001178 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 380,00 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001395 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 191,40 € 24.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000045477 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 328,50 € 16.01.2023 27.01.2023 16.01.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000001580 stretnutie krajín CECE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 682,70 € 24.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001150 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 409,40 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043896 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 2 300,00 € 02.08.2021 21.09.2021 04.08.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042174 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb dňa27.1.2020 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.1.202 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 3 033,75 € 22.01.2020 27.01.2020 05.02.2020 JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. ministerka Objednávka
0000042166 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb dňa27.1.2020 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.1.202 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 0,00 € 22.01.2020 27.01.2020 18.02.2020 JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. ministerka Objednávka
0000042109 Občerstvenie + obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 096,00 € 07.01.2020 31.01.2020 28.02.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000136 kompl.zabezp.konf.služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 2 528,00 € 10.02.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000143 občerstvenie+obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 096,00 € 10.02.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000001045 výzdoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 49,50 € 08.07.2020 17.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001046 prac. obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 419,40 € 08.07.2020 17.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000040776 catering + prev. zab. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 4 019,70 € 21.03.2019 25.03.2019 22.03.2019 Mgr. Štefan Podolinský poverený riadením odboru komunikácie a protokolu Objednávka
0000000499 catering.a prev.zab.-DU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 3 868,75 € 01.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 Faktúra
0000041643 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 5 942,00 € 25.09.2019 28.09.2019 30.10.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001913 ubyt.a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 3 530,37 € 04.10.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000041895 catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 3 709,90 € 18.11.2019 18.11.2019 28.11.2019 Mgr. Ria Feik Achbergerová riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
0000002359 catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 3 350,43 € 28.11.2019 05.12.2019 23.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »