Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100713 Prenájom nebytových priestorov Prešov 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 389,83 € 09.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100714 Office Horizon Tv 04-06/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 630,99 € 09.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100711 Strážna služba 03/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KM Security, spol. s r. o. 36858455 31 596,83 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100690 revízie a servisné služby 04/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACSYS, spol. s r.o. 45321558 57,81 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100691 upratovanie Černyševského 03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KLINTON, s. r. o. 35836644 10 052,69 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100692 upratovanie Černyševského 03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 TERAVAS, s.r.o. 50875566 1 499,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100693 stravovacie karty 03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 10 217,67 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100694 Výmena kolies BL130GR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 49,20 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100695 Výmena stieračov BL806LA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 38,44 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100696 Servis auta BA408VC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 7 270,71 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100697 Výmena kolies BL688TN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 49,20 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100698 Výmena pneum. BL371NV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 72,74 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100699 Výmena pneum. BL988XI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100700 Výmena pneum. BT289EK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100701 Výmena pneum. AA243MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100702 Výmena pneum. AA240MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 73,06 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100706 Výmena pneum. BL574PE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100709 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 56,00 € 08.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100710 Pohonné hmoty 03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 428,73 € 08.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100712 Servis regulačného systému vykurovania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 3 233,06 € 08.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100708 Prenájom vozidiel 02-03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 287,80 € 08.04.2026 17.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100685 školenie Databázový analytik Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Macrosoft s.r.o. 36791598 922,50 € 02.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100640 parkovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 100,00 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100633 SLA IS Fabasoft 11/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 57 172,86 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100636 IS SOFIA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Atos Slovakia s. r. o. 45650276 180 824,76 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100638 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 63,04 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100639 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách02/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 125,15 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100641 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 275,21 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100642 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách02/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 404,36 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100643 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách02/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 575,95 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra