Faktúra č. 238101737

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101737
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 28.07.2026
  • Celková hodnota s DPH: 1 085,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000192859
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000192859 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 085,00 € 21.07.2026 24.07.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť