Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045543 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame servis 4 ks UPSzariadení nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALTRON SK, a.s. 31354521 3 814,76 € 09.02.2023 05.04.2023 13.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045552 tlač pozvánok - ocenenie sv. Gorazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 480,00 € 08.02.2023 10.02.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001128 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 686,71 € 08.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001131 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 294,00 € 08.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001124 Hlas. sl.-dobropis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 37,20 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001123 Telekom. služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 054,14 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000045585 Objednávame si u Vás montáž fólií na služobný automobil. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 234,00 € 08.02.2023 09.02.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001132 FortiGate 40F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 4 734,43 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001129 Služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 08.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001122 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 241,80 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001126 Elektrina 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001133 tablety 50ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 82,26 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001130 Dátové služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 860,63 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001127 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 322,56 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001125 Monitoring médií 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001121 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 300,82 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001119 Letenka Viedeň-TaiPei-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 169,00 € 07.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001117 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001120 publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 07.02.2023 14.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001118 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra