| 0000001394 | 
    Servisné práce SKV 03/23 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    SecuriLas, s.r.o. | 
    31364764 | 
     | 
    900,74 € | 
    24.03.2023 |    
     | 
    04.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001390 | 
    Upratovacie služby 10/22 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Special Service International SK s.r.o. | 
    47961066 | 
     | 
    4 151,95 € | 
    24.03.2023 |    
     | 
    04.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001396 | 
    AU Model 1 rok ESTIMATENA |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    ACCOX, s.r.o. | 
    31693016 | 
     | 
    9 230,40 € | 
    24.03.2023 |    
     | 
    11.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001392 | 
    Tonery |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Clean tonery s.r.o. | 
    35891866 | 
     | 
    1 668,00 € | 
    24.03.2023 |    
     | 
    04.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001393 | 
    Kancelárske potreby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 
    36880574 | 
     | 
    1 516,21 € | 
    24.03.2023 |    
     | 
    04.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001395 | 
    Občerstvenie a obed |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 
    00151513 | 
     | 
    1 191,40 € | 
    24.03.2023 |    
     | 
    31.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001391 | 
    Taxi služba |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    HOPIN s.r.o. | 
    45643423 | 
     | 
    527,88 € | 
    24.03.2023 |    
     | 
    30.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000045687 | 
    Zabezpečenie občerstvenia |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    MannaFactory s. r. o. | 
    52941051 | 
     | 
    233,82 € | 
    23.03.2023 |    
    28.03.2023 | 
     | 
    20.04.2023 | 
    Mgr. Jindřich Staněk | 
    riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci | 
    Objednávka | 
    | 0000045684 | 
    Objednávame u Vás výkon strážnej služby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Special Service International SK s.r.o. | 
    47961066 | 
     | 
    31 534,27 € | 
    23.03.2023 |    
    30.04.2023 | 
     | 
    31.03.2023 | 
    Mgr. Igor Urbančík | 
    generálny tajomník služobného úradu | 
    Objednávka | 
    | 0000045683 | 
    Školenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PROEKO, s.r.o. | 
    35900831 | 
     | 
    89,00 € | 
    22.03.2023 |    
    31.03.2023 | 
     | 
    20.04.2023 | 
    Mgr. Jindřich Staněk | 
    riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci | 
    Objednávka | 
    | 0000045709 | 
    preklad programu na galakoncert |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 
    44016956 | 
     | 
    9,25 € | 
    22.03.2023 |    
    27.03.2023 | 
     | 
    05.04.2023 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka | 
    | 0000001387 | 
    vodné,stočné Černyševskéh |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    154,82 € | 
    22.03.2023 |    
     | 
    30.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001386 | 
    supervízia |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Manageria občianske združenie | 
    42136571 | 
     | 
    4 246,00 € | 
    22.03.2023 |    
     | 
    29.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001388 | 
    toner Kyocera |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Clean tonery s.r.o. | 
    35891866 | 
     | 
    1 501,20 € | 
    22.03.2023 |    
     | 
    30.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001384 | 
    Letenky |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    NADOSAH, spol. s r. o. | 
    45329753 | 
     | 
    478,00 € | 
    21.03.2023 |    
     | 
    03.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001385 | 
    Letenka |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    NADOSAH, spol. s r. o. | 
    45329753 | 
     | 
    583,00 € | 
    21.03.2023 |    
     | 
    03.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000045680 | 
    simultánne tlmočenie EN-SK |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 
    44016956 | 
     | 
    44,00 € | 
    21.03.2023 |    
    24.03.2023 | 
     | 
    05.04.2023 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka | 
    | 0000045708 | 
    Kancelárske potreby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 
    36880574 | 
     | 
    1 516,21 € | 
    21.03.2023 |    
    28.03.2023 | 
     | 
    03.04.2023 | 
    Ing. Mariana Koláriková | 
    riaditeľka odboru majetku a autodopravy | 
    Objednávka | 
    | 0000001383 | 
    tlmočenie-deň ESA, Košice |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Agentúra VKM, s.r.o. | 
    35736763 | 
     | 
    1 020,00 € | 
    21.03.2023 |    
     | 
    31.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001382 | 
    Spravny poriadok - 4.vyd. |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    MAGNET PRESS, SLOVAKIA  s.r.o. | 
    31356958 | 
     | 
    76,90 € | 
    21.03.2023 |    
     | 
    28.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra |