0000001531 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
144,00 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001532 |
Pool car system |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
102 604,80 € |
19.04.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001536 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 470,63 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001535 |
Služby - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001537 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 947,64 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001529 |
Servisné služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
133 464,60 € |
19.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045811 |
Školenie Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
534,00 € |
19.04.2023 |
20.04.2023 |
|
10.05.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
0000045783 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Paríž - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
960,00 € |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
26.04.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000045773 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
449,00 € |
19.04.2023 |
28.04.2023 |
|
20.04.2023 |
Natália Nash |
riaditeľka odboru športu |
Objednávka |
0000001517 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
109,45 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001528 |
DEKVS_zľava_032023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
28,14 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001523 |
Akcia AT-SR - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 639,13 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001521 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 518,00 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001527 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
109,45 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001515 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
42 923,40 € |
18.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001520 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
516,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001524 |
Akademické mob. 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 717,26 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001525 |
CEEPUS - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
95 024,06 € |
18.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001522 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
464,00 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001526 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
756 668,40 € |
18.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |