Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001569 Preklad textu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 36,08 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001568 Preklad programu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 9,25 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001571 Tlmočenie SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 460,80 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001567 Preklad textu SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 16,65 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001561 vodné, stočné Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 375,40 € 24.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001570 Simultánne tlmočenieEN-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 44,00 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001563 vystúpenie/ocen. učiteľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OZ Prameň tradícií 50247727 16 000,00 € 24.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001564 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001562 Náklady - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 892,75 € 24.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001565 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 534,00 € 24.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045839 Objednávame u Vás servis na služobnom automobile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 249,73 € 24.04.2023 16.05.2023 16.05.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045831 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 330,00 € 24.04.2023 11.05.2023 11.05.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045794 Objednávame si u Vás obnovu platnosti mandátneho certifikátu v počte 1ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 24.04.2023 25.04.2023 02.05.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045774 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. apríla 2023 si u Vásobjednávame vypracovanie realizačného projektu serverovne M Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DICIT spol. s r. o. 43953794 17 568,00 € 24.04.2023 07.07.2023 26.04.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000045782 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Hamburg - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 378,00 € 24.04.2023 24.04.2023 26.04.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000001559 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 21.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001558 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 419,00 € 21.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001556 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 475,00 € 21.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001557 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 21.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001555 Moderátorská spolupráca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MSM Agency s.r.o. 36775592 1 100,00 € 21.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra