0000003080 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
441,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003075 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
82,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003081 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 466 470,20 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003073 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003084 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 537 790,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003083 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 314 788,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003082 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
909 104,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046620 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame on-line prístupyBeck-Online na obdobie 12 mesiacov od 1.1.2024 nasled |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 465,60 € |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000046619 |
Záväzne si u Vás objednávame právny informačný systém ASPI pre 30používateľov v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. de |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
17 751,60 € |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000003062 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
10,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003061 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
493,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003055 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
3 947,52 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003060 |
preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 241,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003064 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
32,80 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046622 |
Objednávka štúdie Slováci v pohybe / rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
8 280,00 € |
08.12.2023 |
18.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Tomáš Drucker |
minister |
Objednávka |
0000003045 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003051 |
Prenájom vozidiel 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003046 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
9 999,60 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003058 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003056 |
Samofinancovanie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 636,00 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |