| 0000003077 | 
    Kvety pre potreby MŠVVaŠ |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Mariana Moravíková - Vaše kvety | 
    40696715 | 
     | 
    212,50 € | 
    11.12.2023 |    
     | 
    15.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000046627 | 
    Objednávame u Vás |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Riant, s.r.o. | 
    46379681 | 
     | 
    172,20 € | 
    11.12.2023 |    
    15.12.2023 | 
     | 
    19.12.2023 | 
    Mgr. Alfred Minich | 
    riaditeľ odboru vnútornej správy | 
    Objednávka | 
    | 0000046645 | 
    Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Ricoh MPC 3504 nasledovne: |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    TREND Slovakia. s.r.o. | 
    35787414 | 
     | 
    488,16 € | 
    11.12.2023 |    
    12.12.2023 | 
     | 
    15.12.2023 | 
    Ing. Ivan Šiagi | 
    generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | 
    Objednávka | 
    | 0000046631 | 
    Objednávame u Vás tlačiarenské služby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    BELICA PRINT s.r.o. | 
    55582010 | 
     | 
    899,52 € | 
    11.12.2023 |    
    12.12.2023 | 
     | 
    15.12.2023 | 
    Mgr. Alfred Minich | 
    riaditeľ odboru vnútornej správy | 
    Objednávka | 
    | 0000046633 | 
    Objednávame si u Vás znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnotynehnuteľností za účelom predaja, prevodu alebo náj |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. | 
    35865954 | 
     | 
    2 000,00 € | 
    11.12.2023 |    
    12.01.2024 | 
     | 
    14.12.2023 | 
    Ing. Mariana Koláriková | 
    riaditeľka odboru majetku a autodopravy | 
    Objednávka | 
    | 0000046632 | 
    Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Madrid/Viedeň |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    NADOSAH, spol. s r. o. | 
    45329753 | 
     | 
    930,00 € | 
    11.12.2023 |    
    11.12.2023 | 
     | 
    11.12.2023 | 
    JUDr. Marcel Vysocký PhD. | 
    generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | 
    Objednávka | 
    | 0000046632 | 
    Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Madrid/Viedeň |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    NADOSAH, spol. s r. o. | 
    45329753 | 
     | 
    930,00 € | 
    11.12.2023 |    
    11.12.2023 | 
     | 
    11.12.2023 | 
    JUDr. Marcel Vysocký PhD. | 
    generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | 
    Objednávka | 
    | 0000046647 | 
    smútočný veniec na pietnu spomienku |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    GINKA, s.r.o. | 
    36185108 | 
     | 
    165,00 € | 
    08.12.2023 |    
    12.12.2023 | 
     | 
    22.02.2024 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka | 
    | 0000046621 | 
    Objednávame si u Vás: |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Stredná odborná škola | 
    45017000 | 
     | 
    600,00 € | 
    08.12.2023 |    
    15.12.2023 | 
     | 
    22.02.2024 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka | 
    | 0000003071 | 
    prenáj.predložiek 11/2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    ŠKP servis s.r.o. | 
    35813130 | 
     | 
    58,64 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    19.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003069 | 
    vodné,stočné 11-12/2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    848,84 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    19.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003070 | 
    vodné,stočné 11-12/2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    16,30 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    19.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003068 | 
    balená voda 20ks |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Dolphin Central Europe, s.r.o. | 
    50046586 | 
     | 
    66,00 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    19.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003053 | 
    BT197EF - servis |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Auto Lamač spol. s r.o. | 
    31327931 | 
     | 
    68,38 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    20.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003063 | 
    Konzekutívne tlmočenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    RSI Solution s. r. o. | 
    54506239 | 
     | 
    400,00 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    15.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003048 | 
    Spravodajský servis 11/23 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 
    31320414 | 
     | 
    1 554,00 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    19.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003047 | 
    Občerstvenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    NESTLÉ Slovensko, s.r.o. | 
    31568211 | 
     | 
    226,58 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    15.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003059 | 
    Vzdelávacie služby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    EDOS-PEM s.r.o. | 
    36287229 | 
     | 
    98,00 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    15.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003054 | 
    Obálky |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 
    36880574 | 
     | 
    48,00 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    22.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000003057 | 
    Vzdelávacie služby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    EDOS-PEM s.r.o. | 
    36287229 | 
     | 
    98,00 € | 
    08.12.2023 |    
     | 
    15.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra |