0000046059 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
636,40 € |
14.06.2023 |
15.06.2023 |
|
04.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045977 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
476,00 € |
14.06.2023 |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LLM |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000001891 |
Storno poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o. |
64616398 |
|
269,00 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001889 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
499,87 € |
14.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045973 |
Zabezpečenie prenájmu priestorov na podujatie MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vysoká škola múzických umení |
00397431 |
|
230,00 € |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
16.06.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000045974 |
catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
1 113,90 € |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
16.06.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000001864 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001870 |
Mobilná aplikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
30 861,60 € |
13.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001874 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001876 |
Objednávka leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 776,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001868 |
Rozvoj riešenia SAP BO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
48 496,80 € |
13.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001875 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RADIO, a.s. |
35771623 |
|
21 765,60 € |
13.06.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001887 |
svietidlo, LED panel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
703,46 € |
13.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001880 |
Elektrina 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 443,87 € |
13.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001862 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001866 |
Služby podpory 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001857 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001855 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 896,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001851 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001853 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 018,71 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |