| 0000046059 | Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 636,40 € | 14.06.2023 | 15.06.2023 |  | 04.07.2023 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | 
    | 0000045977 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 |  | 476,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 |  | 28.06.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LLM | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | 
    | 0000001891 | Storno poplatok | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 |  | 269,00 € | 14.06.2023 |  | 21.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001889 | BT919EF - servis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 |  | 499,87 € | 14.06.2023 |  | 23.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000045973 | Zabezpečenie prenájmu priestorov na podujatie MŠVVaŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Vysoká škola múzických umení | 00397431 |  | 230,00 € | 14.06.2023 | 14.06.2023 |  | 16.06.2023 | JUDr. Marcel Vysocký PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka | 
    | 0000045974 | catering | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 |  | 1 113,90 € | 14.06.2023 | 14.06.2023 |  | 16.06.2023 | JUDr. Marcel Vysocký PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka | 
    | 0000001864 | Služby 3 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 143 075,26 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001870 | Mobilná aplikácia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic | 45650276 |  | 30 861,60 € | 13.06.2023 |  | 04.07.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001874 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 494,00 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001876 | Objednávka leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 1 776,00 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001868 | Rozvoj riešenia SAP BO | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic | 45650276 |  | 48 496,80 € | 13.06.2023 |  | 04.07.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001875 | Reklama | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | RADIO, a.s. | 35771623 |  | 21 765,60 € | 13.06.2023 |  | 11.07.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001887 | svietidlo, LED panel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 |  | 703,46 € | 13.06.2023 |  | 27.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001880 | Elektrina 5/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 8 443,87 € | 13.06.2023 |  | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001862 | Služby 1 - Dátové centrum | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 6 916,22 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001866 | Služby podpory 05/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Gratex International, a. s. | 35743468 |  | 5 700,00 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001857 | Služby 1 - Typ F | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 2 273,99 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001855 | Služby 1 - Typ D | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 70 896,00 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001851 | Služby 1 - Typ B | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 7 277,76 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001853 | Služby 1 - Typ C | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 12 018,71 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra |