0000002252 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
442,44 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002263 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
17 232,20 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002252 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
442,44 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002263 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
17 232,20 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 820,08 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 820,08 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002264 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 720,05 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002264 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 720,05 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002257 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 837,83 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002257 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 837,83 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045104 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
23,22 € |
09.08.2022 |
10.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045112 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
392,77 € |
09.08.2022 |
30.08.2022 |
|
06.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045066 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
498,40 € |
09.08.2022 |
25.08.2022 |
|
09.08.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000045121 |
Objednávame si u Vás znalecký posudok vo veci určenia všeobecnej hodnotynehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom ú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
935,00 € |
08.08.2022 |
18.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |