0000002619 |
Vodné,stočné - Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002619 |
Vodné,stočné - Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002620 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
4 527,78 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002620 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
4 527,78 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002613 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002613 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002618 |
Kurz - Poradca pre výživu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Welko Team Slovakia s.r.o. |
50308769 |
|
379,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002618 |
Kurz - Poradca pre výživu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Welko Team Slovakia s.r.o. |
50308769 |
|
379,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045234 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
360,00 € |
11.10.2022 |
25.10.2022 |
|
24.10.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
0000045271 |
Objednávame si u Vás montáž zvukového výstražného zariadenia na služobnýautomobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 167,70 € |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
28.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045257 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
347,18 € |
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
07.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045232 |
letenka Austrian, Lufthansa, Air Malta, Vieden-Frankfurt-Malta-Vieden |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
472,00 € |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
27.10.2022 |
Mgr. Ján Horecký |
minister |
Objednávka |
0000045237 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Hamburg-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
545,00 € |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
11.10.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000045231 |
Objednávame si u Vás preklad odborného textu do anglického jazyka ajazykovú korektúru odborného textu v anglickom jazyku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
324,00 € |
10.10.2022 |
21.10.2022 |
|
10.10.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
0000045226 |
Na zvýšenie odbornosti pri príprave analýz v oblasti vzdelávania, ktorésa uskutoční v dňoch 26.-27.10.2022 Za hranice Ex |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
600,00 € |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
08.11.2023 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka IVP |
Objednávka |
0000045222 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
0000045238 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Helena Hamráčková IRIS - kvety, výroba vencov |
34528512 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
09.10.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045244 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bálintová Ildikó FAIRYLAND |
52123855 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
08.10.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |