0000001025 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001026 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001024 |
Light assist |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKODA AUTO a.s. |
|
|
705,90 € |
18.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001023 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 033,36 € |
18.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044461 |
Inzercia - Nový Čas 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
18.01.2022 |
31.01.2022 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001019 |
On-line prístup Beck-Onli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 200,40 € |
17.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001022 |
BL663TN servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
742,52 € |
17.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044473 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 700,66 € |
17.01.2022 |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044471 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 159,20 € |
17.01.2022 |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044485 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
140,77 € |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
04.02.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
Generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001020 |
energia Nitra 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001021 |
energia Černyševsk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044455 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. decembra 2021 si u Vásobjednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 829,00 € |
15.01.2022 |
15.01.2022 |
|
08.02.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000044457 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. decembra 2021 si u Vásobjednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 184,13 € |
15.01.2022 |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000044454 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. decembra 2021 si u Vásobjednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 666,47 € |
15.01.2022 |
15.01.2022 |
|
08.02.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000044456 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. decembra 2021 si u Vásobjednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 439,85 € |
15.01.2022 |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000044514 |
Ročný poplatok hot-line a kreditovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
14.01.2022 |
21.01.2022 |
|
17.02.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001042 |
telefony, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6 495,47 € |
14.01.2022 |
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
368,90 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001015 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 072,66 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |