0000001386 |
Zlatá Klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
500,00 € |
16.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001384 |
vodné,stočné,zrážkyStrom1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
531,84 € |
16.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044682 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 937,60 € |
16.03.2022 |
06.04.2022 |
|
07.04.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044642 |
Jarný servis klimatizačných jednotiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
1 008,00 € |
16.03.2022 |
23.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001377 |
tel. práce, požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 618,00 € |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001374 |
administrácia prieskumu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
30 000,00 € |
15.03.2022 |
|
11.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001376 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
240,94 € |
15.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001379 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044655 |
Objednávame u Vás 1 ks rozkladacej pohovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vivre Deco SA |
|
|
251,39 € |
15.03.2022 |
29.03.2022 |
|
06.04.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001382 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
249,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001378 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
860,00 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001380 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001381 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
319,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001375 |
online sprievodca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
275,40 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044619 |
Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – Paríž – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 110,00 € |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
15.03.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000001373 |
Plošná inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
14.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001368 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
67,86 € |
14.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001322 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
14.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044628 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
14.03.2022 |
21.03.2022 |
|
21.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044636 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
80,06 € |
14.03.2022 |
24.03.2022 |
|
04.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |