0000001601 |
kancelárske papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
589,16 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001605 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001603 |
servis klimatizačný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
35936495 |
|
594,00 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001597 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
513,60 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001602 |
kancelárske papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
724,08 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001598 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 597,20 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001600 |
odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
52,80 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001599 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 269,60 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044724 |
Dodávka a inštalácia protislnečnej fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ABARTstyle, s. r. o. |
53639502 |
|
321,60 € |
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
06.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044725 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
160,00 € |
26.04.2022 |
30.06.2022 |
|
03.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044727 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Košice - Viedeň - Brusel -Viedeň - Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
711,00 € |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
27.04.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000044770 |
Sťahovacie a dopravné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 830,00 € |
25.04.2022 |
03.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001594 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 180,00 € |
25.04.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001596 |
seminár 4os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
316,00 € |
25.04.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044739 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
25.04.2022 |
02.05.2022 |
|
19.05.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044747 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
498,46 € |
25.04.2022 |
02.05.2022 |
|
19.05.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044803 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 1 osobu na 2 noci v termíne od02.05.2022 do 04.05.2022. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
200,80 € |
25.04.2022 |
02.05.2022 |
|
16.05.2022 |
Ing. Róbert Tassy |
riaditeľ odboru pre verejné obstarávanie |
Objednávka |
0000001590 |
náklady Tomašiková 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
872,65 € |
25.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001592 |
1/2 r.kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 720,80 € |
25.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001595 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
534,00 € |
25.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |