0000045418 |
havarijnú opravu úniku vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
7 088,60 € |
08.12.2022 |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000002962 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
431,40 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002961 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
367,20 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045427 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 176,00 € |
08.12.2022 |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045394 |
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera a vizitiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
825,60 € |
08.12.2022 |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000045410 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
846,00 € |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000045402 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Ženeva - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
949,00 € |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000045401 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Amsterdam - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
514,00 € |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000002988 |
Prevádzka uzla siete - 4Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002995 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 963,25 € |
07.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002990 |
Strážna služba - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
07.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002992 |
Elektrina - 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
07.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002994 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
750,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002989 |
Telekom. služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 442,77 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002985 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 746,94 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002993 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
412,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002987 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002991 |
Servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002986 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002982 |
Správa apl. a serverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
06.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |