0000001765 |
zimné pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
744,00 € |
15.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001746 |
ubytovanie, raňajky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Mamut s.r.o. |
52331687 |
|
158,50 € |
15.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044154 |
Služby na zabezpečenie porady SPZV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
616,40 € |
15.10.2021 |
07.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000044159 |
Nákup reprezentačných materiálov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
120,01 € |
14.10.2021 |
18.10.2021 |
|
03.05.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001744 |
kampaň september 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
32 010,00 € |
14.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001741 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 966,80 € |
14.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001745 |
infor., kybern. bezpečn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
81 840,00 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001732 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zoznam, s.r.o |
36029076 |
|
29 999,99 € |
14.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044334 |
Oprava požiarneho uzáveru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
71,46 € |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001736 |
vzniknutý preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,76 € |
14.10.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044150 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
14.10.2021 |
16.11.2021 |
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000044148 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
14.10.2021 |
10.11.2021 |
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000001742 |
trafostanica - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044147 |
Objednávame si u Vás práce súvisiace s dokončením hydrantu - modelováškola Tomášiková 4, na základe Vašej cenovej ponuky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001735 |
právne služby- odmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Adv.kanc.FARDOUS PARTNERS s.r.o. |
47241543 |
|
6 000,00 € |
14.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001737 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
365,06 € |
14.10.2021 |
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001739 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
397,00 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001743 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
586,09 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001740 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 130,30 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001738 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
798,50 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |