0000002019 |
letenka Kríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
214,00 € |
22.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002023 |
školenie Guthová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002026 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
131,62 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002034 |
Overenie úradných dokumen |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002029 |
pohonné hmoty 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 344,05 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002033 |
mes. kontr. EPS:11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002033 |
mes. kontr. EPS:11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002022 |
školenie Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
102,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002031 |
skrinka s alarmom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
405,60 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002020 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
30,00 € |
22.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002021 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
156,94 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002030 |
respirátor FFP3- covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002028 |
10-11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002030 |
respirátor FFP3- covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |