0000000201 |
školenie Urbán |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
25.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000202 |
školenie Kozák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
78,00 € |
25.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000195 |
skartovač 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
24.02.2021 |
|
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000192 |
servis BA408CV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
24.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043329 |
Objednávame si u Vás kufor PILOT Pierre-čierny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
226,38 € |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
17.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000188 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
22,04 € |
24.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000189 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,11 € |
24.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000187 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
291,18 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000196 |
Strážna služba 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 596,31 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000190 |
Tlekonferenčné zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
32 940,00 € |
24.02.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043429 |
Objednávame u Vás nasledovné interiérové vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 339,00 € |
24.02.2021 |
02.03.2021 |
|
24.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000186 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 932,86 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000194 |
školenie chlupíková,Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
24.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000191 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
24.02.2021 |
|
01.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000193 |
školenie Krchňavá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
84,00 € |
24.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000185 |
štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
23.02.2021 |
|
04.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043444 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
669,30 € |
23.02.2021 |
23.03.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043444 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
669,30 € |
23.02.2021 |
23.03.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043322 |
Objednávame si u Vás výpočtovú techniku a odvápňováč podľa rozpisu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
17.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043412 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
460,33 € |
23.02.2021 |
16.03.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |