0000000224 |
Búdková nedoplatok BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 059,26 € |
03.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000223 |
spravodajský servis2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
03.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000221 |
služby 02/2021 SLA CUDEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000228 |
uprat. COVID Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
67,20 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000226 |
prehliadky a revízie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043332 |
Strážna služba 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 474,42 € |
03.03.2021 |
28.02.2021 |
|
26.03.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043362 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón Samsung Galaxy. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RL Trading, s.r.o. |
44754728 |
|
639,00 € |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
17.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043331 |
Objednávame si u Vás USB token v počte 8 ks a inštáláciu na PC. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
35785306 |
|
0,00 € |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000230 |
analýza bezp. riz. budovy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000229 |
uprat., čist.práce 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 116,00 € |
03.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043363 |
vybavenie kuchyne ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
218,10 € |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043392 |
Objednávame u Vás 1 ks Piazza jedálenský stôl 180x90 cm /biela/ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
285,00 € |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
24.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000225 |
vzdelávanie- 250221 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
03.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043531 |
Objednávame si u Vás USB token v počte 8 ks a inštáláciu na PC. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
787,20 € |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
20.04.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |