0000000536 |
3/21 dištančné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
125 200,03 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043549 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0153/2021pre Trenčiansky kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
71 700,88 € |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000000531 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 107,55 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000529 |
rekonštrukcia, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
9 083,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000538 |
3/2021 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000534 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
529,56 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043544 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0155/2021pre Prešovský kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
227 386,25 € |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043546 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0148/2021pre Bratislavský kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
267 520,50 € |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043548 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0150/2021pre Košický kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
92 135,52 € |
15.04.2021 |
22.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043547 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0151/2021pre Banskobystrický kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
96 171,73 € |
15.04.2021 |
22.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000000532 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 326,20 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000530 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 733,18 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000533 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,04 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000540 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77 018,23 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000537 |
3/21 sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
152 953,50 € |
15.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000528 |
staveb.práce, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 134,60 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000526 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
211,83 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000527 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
150,94 € |
15.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000525 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000535 |
Oprava poruchy kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
126,00 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |