0000043721 |
Občerstvenie - pracovné raňajky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
09.06.2021 |
Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000043709 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
03.06.2021 |
08.06.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000043710 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
10.06.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000000922 |
analýza udržateľnosti pr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
17 400,00 € |
03.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043731 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 220,04 € |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000000927 |
ubytovanie, prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 234,30 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000924 |
spravodaj. servis 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000926 |
hyg. potreby - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000923 |
toner kontraktový HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 627,92 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000921 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
749,88 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000925 |
tém. monit. médíí 05/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043703 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
105,60 € |
03.06.2021 |
08.06.2021 |
|
02.06.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000000911 |
vyprac.právneho auditu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARHAVÝ Matej JUDr. |
42171296 |
|
4 800,00 € |
02.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043705 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
02.06.2021 |
03.06.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000043704 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský inštitút interných audítorov |
31771602 |
|
550,00 € |
02.06.2021 |
23.06.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000000908 |
restaurant card 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
47 376,31 € |
02.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000917 |
Orez konárov po víchrici |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
660,00 € |
02.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000912 |
helpdesk 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000604 |
contribution to Atlas II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
15 700,00 € |
02.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043723 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 627,92 € |
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |