0000000099 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 981,46 € |
06.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000097 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
57,82 € |
06.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000100 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
271,56 € |
06.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000104 |
servis-opravaKonicaMinolt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
1 199,65 € |
06.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000106 |
tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
9 694,73 € |
06.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000088 |
školenie 4 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
316,00 € |
05.02.2020 |
|
13.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000042240 |
Licencia - Stat Transfer 15 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
522,00 € |
05.02.2020 |
15.02.2020 |
|
05.02.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
0000042252 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
130,97 € |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
05.02.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000042289 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 241,97 € |
05.02.2020 |
17.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042285 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 241,97 € |
05.02.2020 |
17.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042284 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
327,43 € |
05.02.2020 |
17.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042239 |
Na základe Vašej cenovej ponuky QT_200204_101511_P01, si u Vásobjednávame |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
316,05 € |
05.02.2020 |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
Mgr. Mária Prékop |
generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania |
Objednávka |
0000000089 |
sevis výťahu-oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
05.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000091 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
129,97 € |
05.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000087 |
cateringové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Simona Fejerčáková – Diferenté |
50302922 |
|
771,00 € |
05.02.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000092 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
136,47 € |
05.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000090 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
516,41 € |
05.02.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000094 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
783,47 € |
05.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000093 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
729,19 € |
05.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042243 |
Vypracovanie identifikácie pozemkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NND Group, s.r.o. |
45272981 |
|
100,00 € |
04.02.2020 |
20.02.2020 |
|
06.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |