Faktúra č. 0000000094

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000094
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 05.02.2020
  • Celková hodnota s DPH: 783,47 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042183
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť