Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001808 BL130GR- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 174,54 € 22.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001923 servis - EČV:014629 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 27 973,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001939 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 093,60 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001767 reklamné spoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 21 609,74 € 18.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001896 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 104,62 € 05.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001931 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 362,50 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001885 letenka Nash Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 898,00 € 04.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001957 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 880,15 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001991 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 340,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001843 Rozšírenie obrazovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 7 214,40 € 03.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002022 školenie Urbánek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 102,00 € 22.11.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001997 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 241,19 € 18.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001966 služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 88 434,70 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001951 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 721,16 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002112 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 182,04 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002036 10/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002074 registrácia zmluvy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 96,00 € 01.12.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001914 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 358,27 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001942 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 864,05 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001874 SK 2020 ALICE ITS SPDM&OB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 250,00 € 04.11.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra