Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001191 teplo,zrážky,voda 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 277,23 € 15.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001166 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 14.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001185 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 229,00 € 15.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001200 Structural equation model Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TStat S.r.l. 1 338,00 € 17.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001195 dobropis-DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 300,00 € 17.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001179 výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 233,76 € 14.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001171 Tlač pozvánok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 480,00 € 14.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001211 oprava výťahu- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 241,20 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001209 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 075,54 € 22.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001207 DEKVS_zľava_012023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 14,10 € 22.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001205 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 725,56 € 20.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001201 členský prísp. 2022-2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 20 800,00 € 17.02.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001198 BT349HO - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 17.02.2023 01.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001184 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 990,00 € 15.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001110 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001162 Samofinancovanie 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 198,00 € 14.02.2023 22.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001192 Spravodajský servis 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 16.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001187 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 604,00 € 15.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001167 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 783,37 € 14.02.2023 27.02.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001174 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 888,00 € 14.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra