0000000116 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000123 |
služby 1 - typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 466,16 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000117 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
463,20 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000109 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000126 |
služby 1 - dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000114 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000140 |
letenky Šmelko,Kapuš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
736,94 € |
11.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000131 |
1/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 213,98 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000125 |
služby 5 asist. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 727,04 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000122 |
služby 4 impl. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
13 368,89 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000143 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
676,52 € |
11.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000097 |
tel. poplatky 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 598,40 € |
08.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000149 |
tel. práce,požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 925,00 € |
15.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000138 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
80,90 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000112 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 525,80 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000106 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 562,65 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000089 |
pohonné hmoty 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 130,42 € |
05.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000064 |
dezinfekný gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
477,60 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000100 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
08.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000107 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 579,00 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |