Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001155 strážna služba 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 22 978,66 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044497 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 22 978,66 € 03.01.2022 31.01.2022 25.02.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001582 Zálohovanie plastových ob Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 22 845,60 € 06.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001201 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 22 667,40 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001858 člen.príspevok 6/22-6/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ESS ERIC Headquarters 22 500,00 € 03.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001581 Rozhranie pre kontrolu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 21 643,20 € 06.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000003165 Akcia AT-SK - 4.Q/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 20 560,42 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001688 Konfigurácia a aktivácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 20 440,80 € 10.05.2022 25.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001576 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 20 322,00 € 21.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000002748 Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 St Cross College 19 970,00 € 02.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000044579 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. februára 2022 si u Vásobjednávame zabezpečenie servisných prác a opráv telekomu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 19 716,00 € 07.03.2022 31.12.2022 28.03.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000045151 Kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 19 311,60 € 31.08.2022 13.09.2022 04.11.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002424 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 19 311,60 € 09.09.2022 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002459 Grant Thornton Audit 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 18 972,00 € 16.09.2022 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001633 audítorské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 18 972,00 € 03.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000002173 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 18 764,35 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002173 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 18 764,35 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002443 Elektrická energia 08/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 18 724,25 € 13.09.2022 29.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000001905 členský pr.EUREKA 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUREKA Secretariat aisb. Z 18 350,40 € 13.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001365 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 18 349,80 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra