Objednávka č. 0000044579

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Igor Urbančík
  • Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000044579
  • Popis objednaného plnenia: V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. februára 2022 si u Vásobjednávame zabezpečenie servisných prác a opráv telekomu
  • Dátum vyhotovenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 19 716,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001377 tel. práce, požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 618,00 € 15.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001508 3/22 tel. požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 803,50 € 12.04.2022 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001836 tel. požiadavky 4/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 479,50 € 31.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002019 telekom. práce 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 403,00 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002019 telekom. práce 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 403,00 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002245 telek. práce 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 354,00 € 08.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002245 telek. práce 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 354,00 € 08.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002246 telek. práce 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 375,40 € 08.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002246 telek. práce 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 375,40 € 08.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002446 Telek. práce 08/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 792,00 € 13.09.2022 21.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002722 Telekom. práce 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 943,00 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000003094 Telekom. práce 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 397,50 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003093 Telekom. práce 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 536,00 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
Tlačiť