Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002968 BL073GK servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 160,64 € 30.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001007 nájomné,ost.nák 1-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 3 434,40 € 16.01.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003164 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 744,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003153 vianočné darčeky na repre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelová 00893552 1 000,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003165 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 364,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003116 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 930,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003109 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003092 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 984,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003088 Balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003106 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 469,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003071 prenáj.predložiek 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003080 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 441,00 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003074 mesačná kontrola 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 656,58 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003069 vodné,stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 848,84 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003070 vodné,stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003068 balená voda 20ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003078 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 219,00 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003048 Spravodajský servis 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003049 Monitoring médií 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003050 Elektrina 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »