Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001288 Havarijná oprava plast.ok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 1 697,28 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001213 znalecké posudky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Knoško 43751164 475,00 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044583 letenka, Francúzska republika, Viedeň - Frankfurt nad Mohanom -Marseille - Mníchov - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 04.03.2022 04.03.2022 07.03.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044581 Letenka Lufthansa, Vieden-Frankfurt-Marseille-Mnichov-Viedeň, spríručnou batožinou 2+8 kg Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 04.03.2022 04.03.2022 06.03.2022 Ing. Zuzana Vráblik poverená generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000001305 tréning AJ 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 298,00 € 07.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000044659 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 118,34 € 07.03.2022 30.03.2022 08.04.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001303 pohonné hmoty 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 052,58 € 07.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001302 restaurant card 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 149,13 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001311 technik BOZP,PO 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001309 2/22 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 16 385,52 € 07.03.2022 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000044580 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 2. marca 2022 si u Vásobjednávame telekomunikačné príslušenstvo nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 523,44 € 07.03.2022 15.03.2022 28.03.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000044579 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. februára 2022 si u Vásobjednávame zabezpečenie servisných prác a opráv telekomu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 19 716,00 € 07.03.2022 31.12.2022 28.03.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044618 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 355,20 € 07.03.2022 14.03.2022 22.03.2022 Mgr. Jana Lysáková Generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001306 tréning AJ 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 258,00 € 07.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001307 2/22 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 378,58 € 07.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001304 tréning AJ 3 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 297,00 € 07.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001310 2/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 948,84 € 07.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001308 2/22 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 433,99 € 07.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044590 Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania a Vašejcenovej ponuky dodanie poradenských služieb v obl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Colliers International, spol. s r. o. 36618322 0,01 € 08.03.2022 22.03.2022 03.05.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044588 Objednávame si u Vás na základe verejného obstarávania a Vašej cenovejponuky dodanie poradenských služieb v oblasti real Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CBRE, s.r.o. 35819804 0,01 € 08.03.2022 22.03.2022 03.05.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka