Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000881 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 78,00 € 26.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000043225 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 475,80 € 11.01.2021 30.06.2021 14.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000043225 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 475,80 € 11.01.2021 30.06.2021 14.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000591 ubyt. študenta Li Mingwei Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 26.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000043465 Týmto si u Vás objednávame doplnky na toalety. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 825,77 € 26.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043539 Týmto si u Vás objednávame doplnky na toalety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 623,80 € 30.03.2021 01.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043537 Týmto si u Vás objednávamae doplnky na toalety. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 0,00 € 30.03.2021 15.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002005 tv vysielanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská produkčná 35843624 122 139,34 € 18.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000414 TV a držiak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 762,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001117 Tuli vaky- Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tuli.sk, s.r.o. 45248451 1 404,00 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001742 trafostanica - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001196 trafostanica - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000300 tonery orig. Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 385,17 € 11.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001093 tonery Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 311,77 € 01.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000044302 Tonery Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 068,00 € 19.11.2021 01.12.2021 07.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044242 Tonery Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 537,20 € 02.11.2021 12.11.2021 16.11.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000000168 tonery - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 608,03 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra