Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000231 extrablock fólia, audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 1 300,00 € 17.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000043348 Analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 0,00 € 01.03.2021 02.03.2021 25.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043672 Audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 1 300,00 € 27.05.2021 27.05.2021 09.07.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
0000000230 analýza bezp. riz. budovy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 500,00 € 03.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000043498 Objednávame si u Vás analýzu bezpečnostných rizík budovy na základezaslanej cenovej ponuky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 500,00 € 01.03.2021 02.03.2021 07.04.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000044164 Ubytovanie - výjazd ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Mamut s.r.o. 52331687 158,50 € 11.10.2021 12.10.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044164 Ubytovanie - výjazd ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Mamut s.r.o. 52331687 158,50 € 11.10.2021 12.10.2021 14.12.2021 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001746 ubytovanie, raňajky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Mamut s.r.o. 52331687 158,50 € 15.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000044343 Občerstvenie - porada vedenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 83,90 € 29.10.2021 01.11.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002129 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 83,90 € 06.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044343 Občerstvenie - porada vedenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 83,90 € 29.10.2021 01.11.2021 14.12.2021 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044075 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 66,00 € 16.09.2021 13.09.2021 05.10.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001582 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 66,00 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000002384 restaurant card 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 277,55 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002101 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 34 991,05 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001872 10/21 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 40 854,78 € 04.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000220 restaurant card 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 53 325,20 € 02.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001644 restaurant card 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 37 073,99 € 04.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »