Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000390 stahovanie, preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 047,96 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000043462 Sťahovacie služby a doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 047,96 € 25.02.2021 26.02.2021 01.04.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043533 Sťahovacie služby a doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 495,00 € 17.03.2021 24.03.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043532 Sťahovacie služby a doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 155,12 € 10.03.2021 17.03.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000464 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 155,12 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000463 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 495,00 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001849 Polaris 5 Braum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 199,76 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000044251 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Polaris 5 Barum 195/65 R15 91T naslužobný automobil. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 199,76 € 26.10.2021 27.10.2021 16.11.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001765 zimné pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 744,00 € 15.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000044188 Objednávame si u Vás pneumatiky Matador MP93 na služobný automobil. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 744,00 € 14.10.2021 14.10.2021 26.10.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000043243 Objednávame si u Vás zimné pneumatiky R17 97V XL WINTER SPORT Dunlop. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 161,00 € 07.01.2021 08.01.2021 27.09.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000005 pneumatika DUNLOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 161,00 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000352 audit EU EZS 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001368 audit EU EZS 2.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 17.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000368 audit Erasmus 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 19.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001273 Erasmus+ 2 časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 04.08.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001075 školenie 4os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 600,00 € 29.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000190 Tlekonferenčné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 32 940,00 € 24.02.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001500 thermokamera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 11 880,00 € 18.08.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000043972 Objednávame si na základe Vašej cenovej ponuky thermokamery v počte 4ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 11 880,00 € 23.08.2021 18.08.2021 31.08.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »