Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001291 Elektina 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001292 Energie 2022 - nedoplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 5 532,90 € 08.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001293 Svietidlá a svorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 1 518,48 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001294 MŠ - stavebná časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 202 621,00 € 08.03.2023 24.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001295 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 317,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001296 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 209,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001297 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 204,30 € 08.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001298 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001299 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001300 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001301 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001302 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001303 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001304 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001305 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001306 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 82 132,74 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001307 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001308 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001309 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001310 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra