Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001024 Light assist Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKODA AUTO a.s. 705,90 € 18.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001025 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001026 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 18.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001028 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 252,69 € 19.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001029 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 678,80 € 19.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001032 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 123,31 € 21.02.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001033 12/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 460,04 € 21.02.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001034 údžba stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 21.02.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001035 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 722,00 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001036 papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 643,13 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001037 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 700,66 € 21.02.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001038 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 159,20 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001039 12/21-1/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 21.02.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001040 1/22 plyn BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 21.01.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001041 vyúčt. fa 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 4,53 € 21.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001042 telefony, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 6 495,47 € 14.01.2022 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001043 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 334,58 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001044 servis zariad. - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 144,00 € 21.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001045 vodné, stočné - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 24.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001046 vodné, stočné-Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 316,86 € 24.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »