Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045418 havarijnú opravu úniku vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 7 088,60 € 08.12.2022 13.12.2022 27.12.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002962 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 431,40 € 08.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002961 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 367,20 € 08.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000045427 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 176,00 € 08.12.2022 15.12.2022 19.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045394 Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera a vizitiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 825,60 € 08.12.2022 13.12.2022 16.12.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045410 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 846,00 € 08.12.2022 08.12.2022 12.12.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045402 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Ženeva - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 949,00 € 08.12.2022 08.12.2022 12.12.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045401 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Amsterdam - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 514,00 € 08.12.2022 08.12.2022 12.12.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000002988 Prevádzka uzla siete - 4Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 07.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002995 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 963,25 € 07.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002990 Strážna služba - 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 963,62 € 07.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002992 Elektrina - 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 07.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002994 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 750,00 € 07.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002989 Telekom. služby 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2 442,77 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002985 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 746,94 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002993 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 412,00 € 07.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002987 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002991 Servis výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 07.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002986 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002982 Správa apl. a serverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 880,00 € 06.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra