Faktúra č. 0000000274

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000274
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota s DPH: 53,22 €
  • Identifikácia zmluvy: VEGA čl.4 ods.10
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť