Faktúra č. 0000001072

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001072
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezp.obedu,občerstv.
  • Dátum doručenia: 21.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 819,45 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029563
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029563 zabezpečenie obedu a občerstvenia pre v rámci rokovania Riadiacejskupiny Prioritnej oblasti 7 (PA7) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 080,00 € 14.05.2018 14.05.2018 14.05.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť