Faktúra č. 0000000528

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000528
  • Popis fakturovaného plnenia: Deň učiteľov-zab.služieb
  • Dátum doručenia: 05.04.2018
  • Celková hodnota s DPH: 3 710,27 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029359
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029359 catering+prev.zab. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 3 698,20 € 09.03.2018 27.03.2018 21.03.2018 Mgr. Ria Feik Achbergerová Riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
Tlačiť