Faktúra č. 0000000593

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000593
  • Popis fakturovaného plnenia: catering.služby-Deň učit.
  • Dátum doručenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota s DPH: 3 026,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027874
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027874 catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 3 100,00 € 27.03.2017 31.03.2017 05.04.2017 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť