Faktúra č. 0000000538

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000538
  • Popis fakturovaného plnenia: strav.služby-Deň učiteľov
  • Dátum doručenia: 30.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 3 029,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026366
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026366 catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 3 029,40 € 21.03.2016 22.03.2016 29.04.2016 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť