Faktúra č. 0000001271

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001271
  • Popis fakturovaného plnenia: strav.služby,tec.zabezp.
  • Dátum doručenia: 29.06.2015
  • Celková hodnota s DPH: 1 003,05 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025217
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025217 Objednávame si u Vás zabezpečenie konferenčných služieb na pracovnéstretnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný progra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 587,48 € 10.06.2015 22.06.2015 24.06.2015 Ing. Peter Viglaš generálny riaditeľ SŠFEÚ Objednávka
Tlačiť