Faktúra č. 238100271

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100271
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 18.02.2026
  • Celková hodnota s DPH: 344,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000147715
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000147715 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 344,00 € 10.02.2026 11.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť