Faktúra č. 0000002917

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002917
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 15.10.2024
  • Celková hodnota s DPH: 323,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047779
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť