SWAN, a.s.


Informácie
  • Názov: SWAN, a.s.
  • IČO: 35680202
  • Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600005 telef. a internet. služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 10.01.2022 08.02.2022 16.05.2022 Faktúra
0000600005 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 25.01.2022 10.01.2022 09.02.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600010 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 03.02.2022 04.03.2022 16.05.2022 Faktúra
0000600010 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 10.02.2022 01.02.2022 10.02.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600017 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 03.03.2022 01.04.2022 16.05.2022 Faktúra
0000600018 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 17.03.2022 01.03.2022 18.03.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600025 Hlas. služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 788,89 € 05.04.2022 05.05.2022 16.05.2022 Faktúra
0000600025 Poplatky za hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 788,89 € 20.04.2022 30.04.2022 26.04.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600030 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 03.03.2023 31.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600030 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 03.03.2023 31.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600032 Hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 699,18 € 04.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000600032 Hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 699,18 € 12.05.2022 01.05.2022 16.05.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600036 Hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 699,04 € 03.06.2022 01.07.2022 08.09.2022 Faktúra
0000600036 Hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 699,04 € 06.06.2022 01.06.2022 06.06.2022 Ing. Gabriela Petrúšková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600040 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 05.04.2023 05.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600040 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 05.04.2023 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
1 2 3 »