Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000600008 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.01.2024 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
0000600009 Školenie aser.zručnosti Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 31.01.2024 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000600010 Kancelársky nábytok Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. 36319007 2 161,20 € 31.01.2024 13.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000600007 Zmluva 017/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 165,60 € 06.01.2024 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000600006 Zmluva 016/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 336,00 € 05.01.2024 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000600011 Zmluva č. 024/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 560,00 € 31.01.2024 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600014 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 95,60 € 13.02.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600023 Zmluva:TN_77_2309_55 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 GET PROFI s.r.o. 55552099 46,80 € 01.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600022 Zmluva:TN_77_2309_55 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 GET PROFI s.r.o. 55552099 46,80 € 17.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600025 Účasť na seminári - Jurčo Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600019 Školenie Zák.účt. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 228,00 € 20.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600018 Koberec Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 149,27 € 21.02.2024 28.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600024 Príprava a real. STK a EK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 110,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600015 Škol. kons.úč.závierka Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 08.02.2024 22.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600012 Zmluva 018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 02.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600017 Zmluva 017/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 672,00 € 31.01.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600021 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 26.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600013 Zmluva 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 255,68 € 05.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600028 Zmluva 002/2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 23,16 € 29.02.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600027 Servis Audi, TN750GV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 720,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600020 016/2023 a 017/2023RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 612,19 € 03.02.2024 04.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600026 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13 000,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600036 školenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 RVC Rovinka 31103031 40,00 € 12.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600031 Zmluva 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,31 € 02.03.2024 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600032 Zmluva 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 314,89 € 04.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600030 016/2023RUSSTN a 017/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 519,18 € 03.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600034 TN-77-2309-555 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 GET PROFI s.r.o. 55552099 46,80 € 01.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600033 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 133,60 € 08.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600035 Zmluva002/2024 BOZP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.03.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600029 Poličky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. 36319007 292,80 € 12.03.2024 26.03.2024 23.04.2024 Faktúra