Faktúra č. 0000600019

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600019
  • Popis fakturovaného plnenia: Školenie Zák.účt.
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 228,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600321
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600019 Výroba pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 286,90 € 22.03.2022 05.04.2022 16.05.2022 Faktúra
0000600321 Účasť na dvojdňovom seminári s názvom: Základy účtovníctva pre rok 2024vrátane všetkých zmien + nové opatrenia k postupo Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 228,00 € 14.02.2024 19.02.2024 14.02.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť