0000600032 |
Zmluva 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
314,89 € |
04.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600030 |
016/2023RUSSTN a 017/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
03.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600031 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,31 € |
02.03.2024 |
|
28.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600023 |
Zmluva:TN_77_2309_55 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600028 |
Zmluva 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
23,16 € |
29.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600021 |
2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
26.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600025 |
Účasť na seminári - Jurčo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600024 |
Príprava a real. STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
110,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600027 |
Servis Audi, TN750GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
720,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600026 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 000,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600018 |
Koberec |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
149,27 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600019 |
Školenie Zák.účt. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
228,00 € |
20.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600022 |
Zmluva:TN_77_2309_55 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
17.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600014 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
95,60 € |
13.02.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600015 |
Škol. kons.úč.závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.02.2024 |
|
22.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600013 |
Zmluva 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
255,68 € |
05.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600020 |
016/2023 a 017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
612,19 € |
03.02.2024 |
|
04.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600012 |
Zmluva 018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.02.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600009 |
Školenie aser.zručnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600010 |
Kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 161,20 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600011 |
Zmluva č. 024/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
31.01.2024 |
|
29.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600017 |
Zmluva 017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
672,00 € |
31.01.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600007 |
Zmluva 017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
165,60 € |
06.01.2024 |
|
05.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600006 |
Zmluva 016/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
336,00 € |
05.01.2024 |
|
02.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600008 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.01.2024 |
|
31.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |